Orden de Compra. Nº732-95-AG25 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA COMITÉ DE LITIO Y SALARES / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SEGUN SAD-DAF-XXX-2025 / REC"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732-95-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA COMITÉ DE LITIO Y SALARES / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SEGUN SAD-DAF-XXX-2025 / REC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 267
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 32300
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PARTNERMKT
Razón Social COMERCIAL INVERSIONES EKAMAROB SPA
R.U.T. 77.718.391-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PARTNERMKT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1PackProvisión de servicios de alimentos para Comité Estratégico de Litio y Salares de acuerdo a condiciones de Minuta AdjuntaSEGUN COTIZADOR DE COMPRA AGIL 732-52-COT25 / SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.300
TOTAL OC $ 202.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.