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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3486-866-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3486-621-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
69.190.400-8 |
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Dirección de Facturación |
GOROSTIAGA N 258 |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
90870,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GOROSTIAGA N 258 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| De la Entrega | Coordinar con encargado Programa MAIS
Fono; 45-2613147
Fono móvil +56 9 8291 5141 - Don Cristian Pinto
Correo Electrónico; cpinto@nuevaimperial.cl
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Proveedor |
MARIA ROCO SERVICIOS DE GASTRONOMIA E.I.R.L |
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Razón Social |
MARIA ROCO SERVICIOS DE GASTRONOMÍA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.971.807-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA ROCO SERVICIOS DE GASTRONOMIA E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFEE BREAK, según anexo. | |
$ 478.265,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 478.265
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$ 478.265
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Total Neto
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$ 478.265
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.870
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$ 569.135
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.