Orden de Compra. Nº4179-2085-SE24 "“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACIONES DE PLAZAS DE JUEGOS, COMUNA DE LAUTARO”."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-2085-SE24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACIONES DE PLAZAS DE JUEGOS, COMUNA DE LAUTARO”.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-132-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 CC 02-06-06 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 1111500
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPPORTUNITY CLASS LTDA
Razón Social CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS INTEGRALES, INGENIERÍA Y C
R.U.T. 76.891.489-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPPORTUNITY CLASS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACIONES DE PLAZAS DE JUEGOS, COMUNA DE LAUTARO”, ID 4179-132-LE24. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA CONTRATO.“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACIONES DE PLAZAS DE JUEGOS, COMUNA DE LAUTARO”, ID 4179-132-LE24. DESCRIPCION DE MATERIALES Y CANTIDADES DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BASES. $ 5.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850.000 $ 5.850.000
Total Neto $ 5.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.111.500
TOTAL OC $ 6.961.500


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.