Orden de Compra. Nº2771-149-AG25 "ID 272960/SOPI N°196/ALIMETOS/ DIDECO P. SOCIAL.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2771-160-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-149-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 272960/SOPI N°196/ALIMETOS/ DIDECO P. SOCIAL.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2771-160-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas error de tipeo
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 42704,4
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados300UnidadJUGOS INDIVIDUALES DE 200CC SABOR A DURAZNOS  $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos300UnidadGALLETAS MINI 35 GR VARIEDAD DE SABORES.-  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos300UnidadBARRA DE CEREAL SABOR CHOCOLATE 18 GR  $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
50201706
Café4UnidadTARROS DE CAFE 400 O GRS EQUIVALENTE O SUPERIOR A NESCAFE.-  $ 10.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.860 $ 40.860
Total Neto $ 224.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.704
TOTAL OC $ 267.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.