1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1493-257-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-78-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
|
R.U.T. |
69.140.800-0 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
Comuna |
San Nicolás
|
Impuesto |
596387,58 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
Razón Social |
FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR
|
R.U.T. |
14.026.110-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 1 | Global | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 10 REFUGIOS PEATONALES PARA DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, ENTREGADO Y DESCARGADO POR EL ADJUDICADO EN CORRALONES MUNICIPALES | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 10 REFUGIOS PEATONALES PARA DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, ENTREGADO Y DESCARGADO POR EL ADJUDICADO EN CORRALONES MUNICIPALES |
$ 3.138.882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.138.882
|
$ 3.138.882
|
|
Total Neto
|
$ 3.138.882
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 596.388
|
$ 3.735.270
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.