1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5657-231-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-09-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
AVA SAE 322 FOLIO 59 PELLETS CIRUELOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
XIV región - Oficina Regional de Los Rios |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Facturación |
Esmeralda 415 |
Comuna |
La Unión
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Impuesto |
39520 |
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 415 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
05-09-2023 |
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Proveedor |
Sorevald |
Razón Social |
SOCIEDAD DE RECICLAJE VALDIVIA SPA
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R.U.T. |
77.238.263-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sorevald |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 40 | Saco | Sacos de pellet DE 15 KILOS para las dos combustiones a pellet de brigada lingue 3 ubicada en el sector de Ciruelos comuna de Mariquina | TELEFONO DE CONTACTO MARLIZ DIAZ
+56 9 6320 1977 |
$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.000
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$ 208.000
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Total Neto
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$ 208.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.520
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$ 247.520
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.