1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1113403-222-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
POLERAS (UNISEX) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
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R.U.T. |
62.000.650-5 |
Dirección de Facturación |
Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja |
Comuna |
La Granja
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Impuesto |
8835 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-10-2024 |
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Proveedor |
Ekilibra Spa |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA EKILIBRA SPA
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R.U.T. |
77.205.878-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ekilibra Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 15 | Unidad | El Servicio Local de Educación Publica de Gabriela Mistral, requiere de poleras blancas (unisex). Ver anexo N°1 antes de facturar.
- 5 poleras blancas (unisex) talla XL.
- 5 poleras blancas (unisex) talla L.
- 5 poleras blancas (unisex) talla M. | |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.500
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$ 46.500
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Total Neto
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$ 46.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.835
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$ 55.335
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.