Orden de Compra. Nº
4181-7-AG23
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4181-7-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.483.500-4
Dirección de Facturación
avenida tupper 1725
Comuna
Santiago
Impuesto
23971,16
Dirección de Envío de la Factura
avenida tupper 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOBBYTEK SPA
Razón Social
GRUPO S SPA
R.U.T.
77.357.008-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LOBBYTEK SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201602
Pastas
2
Unidad
Pasta de muro interior
$ 1.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.828
$ 2.828
31201503
Cintas adhesivas de protección
1
Unidad
Cinta para enmascarar
$ 2.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.051
$ 2.051
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
Rodillo fibra
$ 2.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.352
$ 5.352
39101701
Tubos fluorescentes
20
Unidad
Tubos led T8
$ 2.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.520
$ 53.520
31211909
Bandejas de pintura
2
Unidad
Bandeja plástica para rodillo
$ 3.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.714
$ 6.714
31211904
Brochas
2
Unidad
Set de brocha 1,2 y 3 pulgadas
$ 4.956,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.912
$ 9.912
31211508
Pinturas acrílicas
1
Unidad
Tineta latex acrílico blanco invierno
$ 45.787,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.787
$ 45.787
Total Neto
$ 126.164
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.971
TOTAL OC
$ 150.135
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.446.737-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.357.008-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.043.742-5
Ver adjunto