Orden de Compra. Nº4181-7-AG23 " ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-7-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación avenida tupper 1725
Comuna Santiago
Impuesto 23971,16
Dirección de Envío de la Factura avenida tupper 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOBBYTEK SPA
Razón Social GRUPO S SPA
R.U.T. 77.357.008-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOBBYTEK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas2UnidadPasta de muro interior   $ 1.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.828 $ 2.828
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadCinta para enmascarar  $ 2.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.051 $ 2.051
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo fibra   $ 2.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.352 $ 5.352
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadTubos led T8   $ 2.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.520 $ 53.520
31211909
Bandejas de pintura2UnidadBandeja plástica para rodillo  $ 3.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
31211904
Brochas2UnidadSet de brocha 1,2 y 3 pulgadas  $ 4.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.912 $ 9.912
31211508
Pinturas acrílicas1UnidadTineta latex acrílico blanco invierno  $ 45.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.787 $ 45.787
Total Neto $ 126.164
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.971
TOTAL OC $ 150.135


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.446.737-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.357.008-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.043.742-5 Ver adjunto