Orden de Compra. Nº1947-13328-CM25 "400_ TOALLA INTERFOLIADA Y AMINIO CLORO - VARIAS UNIDADES - MARZO (MCO) : 1947-13328-CM25 / DESPACHO: BODEGA INSUMOS GENERALES; (+562) 25680981. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-13328-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 400_ TOALLA INTERFOLIADA Y AMINIO CLORO - VARIAS UNIDADES - MARZO (MCO) : 1947-13328-CM25 / DESPACHO: BODEGA INSUMOS GENERALES; (+562) 25680981.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2139
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1085
Comuna Independencia
Impuesto 2540923,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa
Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
R.U.T. 76.202.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
CLORO GEL TREMEX 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM60 (1896951) CLORO GEL TREMEX 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM(1896951) CLORO GEL TREMEX 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Av. Profesor Zañartu 1085 $ 6.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.280 $ 365.280
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM12000 (1924032) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM(1924032) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Av. Profesor Zañartu 1085 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008.000 $ 13.008.000
Total Neto $ 13.373.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.540.923
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 15.914.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.