Orden de Compra. Nº1057489-9667-CM25 "ARROZ, ENDULZANTE Y CAFE "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-9667-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ARROZ, ENDULZANTE Y CAFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8203 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación RANCAGUA 756
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA 756
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA
R.U.T. 76.299.358-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
ARROZ TUCAPEL GRADO 2 BOLSA 1 K UNIDAD RM1500 (4319651) ARROZ TUCAPEL GRADO 2 BOLSA 1 K UNIDAD RM(4319651) ARROZ TUCAPEL GRADO 2 BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.106.000 $ 2.106.000
0
2239-9-LR24
ENDULZANTE LIQUIDO IANSA CERO K STEVIA BOTELLA 250 ML UNIDAD RM100 (4215489) ENDULZANTE LIQUIDO IANSA CERO K STEVIA BOTELLA 250 ML UNIDAD RM(4215489) ENDULZANTE LIQUIDO IANSA CERO K STEVIA BOTELLA 250 ML UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.800 $ 250.800
0
2239-9-LR24
CAFÉ INSTANTANEO NESCAFE FRASCO 170 G UNIDAD RM40 (4204167) CAFÉ INSTANTANEO NESCAFE FRASCO 170 G UNIDAD RM(4204167) CAFÉ INSTANTANEO NESCAFE FRASCO 170 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Avda. Rancagua 750 al costado izquierdo del Servicio de Urgencia $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.600 $ 261.600
Total Neto $ 2.618.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.618.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.