Orden de Compra. Nº1057402-10456-AG25 "(5074) PROVISION E INSTALACION DE FORROS EN CUBIERTA DEL EDIFICIO B Compra ágil: 1057402-76-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-10456-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra (5074) PROVISION E INSTALACION DE FORROS EN CUBIERTA DEL EDIFICIO B Compra ágil: 1057402-76-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4053
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 197596,2
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIDOS SPA
Razón Social ÁRIDOS EXPRESS SPA
R.U.T. 77.118.109-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIDOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería60Metro LinealConfeccion e Instalacion en zincalum de 3 mts de largo x 0.72 cms de ancho x 0.4 de espesor pintados Confeccion e Instalacion en zincalum de 3 mts de largo x 0.72 cms de ancho x 0.4 de espesor pintados $ 17.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.980 $ 1.039.980
Total Neto $ 1.039.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.596
TOTAL OC $ 1.237.576


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.605.812-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.