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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-10456-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(5074) PROVISION E INSTALACION DE FORROS EN CUBIERTA DEL EDIFICIO B Compra ágil: 1057402-76-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
197596,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARIDOS SPA |
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Razón Social |
ÁRIDOS EXPRESS SPA
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R.U.T. |
77.118.109-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARIDOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73121611
| Servicios de hojalatería | 60 | Metro Lineal | Confeccion e Instalacion en zincalum de 3 mts de largo x 0.72 cms de ancho x 0.4 de espesor pintados | Confeccion e Instalacion en zincalum de 3 mts de largo x 0.72 cms de ancho x 0.4 de espesor pintados |
$ 17.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.039.980
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$ 1.039.980
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Total Neto
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$ 1.039.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 197.596
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$ 1.237.576
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.