Orden de Compra. Nº2710-261-AG25 "OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS, DE SOTAQUI Y CESFAM MARCOS MACUADA OVALLE, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 3002-2007/2025, LUBRICANTES, Orden de Compra codigo: 2710-261-AG25 dirigida a OPPICI S A"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-261-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS, DE SOTAQUI Y CESFAM MARCOS MACUADA OVALLE, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 3002-2007/2025, LUBRICANTES, Orden de Compra codigo: 2710-261-AG25 dirigida a OPPICI S A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación ARIZTIA N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 263340
Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oppici S.A.
Razón Social OPPICI S A
R.U.T. 80.695.500-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oppici S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281706
Lubricantes de instrumentos42UnidadLUBRICANTES PARA EMPAQUETADURAS, DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PRESENTACIÓN SPRAY, CONTENIDO NETO 320 GR, COMPONENTES: SILICONA, TRICLORETILENO, PROPANO Y BUTANO, INTERVALOS DE CONCENTRACIÓN: 10-15%, 40-55%, ESTADO FÍSICO: PRESURIZADO EN SISTEMA AEROSOL, APARIENCIA Y COLOR CONCENTRADO: LIQUIDO CON AROMA, CONCENTRADO DE AGUA: NO TIENE.   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.000 $ 1.386.000
Total Neto $ 1.386.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.340
TOTAL OC $ 1.649.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.