Orden de Compra. Nº4247-105-SE24 "REGULARIZA SERVICIO DE AUDIO LUMINACION PANTALLA L"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-105-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2024
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA SERVICIO DE AUDIO LUMINACION PANTALLA L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Caupolican 1147
Comuna Punitaqui
Impuesto 266000
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIELA ALEJANDRA FLORES BUGUENO
Razón Social GABRIELA ALEJANDRA FLORES BUGUENO
R.U.T. 13.328.949-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GABRIELA ALEJANDRA FLORES BUGUENO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82151705
Cantantes1UnidadREGULARIZA TRATO O CONTRATACION DIRECTA PARA LOS SERVICIOS DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA EL EVENTO SEMANA PUNITAQUINA DE BOULEVARD DEL AMOR DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024,QUE SE REALIZADO EN LA PLAZA DE ARMAS DE PUNITAQUI A LA PROVEEDORA GABRIELA FLORES BUGUEÑO,CI. 13.328.949-6 ,SEGUN MEMORANDUM N° 67 DESARROLLO COMUNITARIO Y REFRENDADO POR EL DECRETO MUNICIPAL Nº 65.REGULARIZA TRATO O CONTRATACION DIRECTA PARA LOS SERVICIOS DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA EL EVENTO SEMANA PUNITAQUINA DE BOULEVARD DEL AMOR DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024,QUE SE REALIZADO EN LA PLAZA DE ARMAS DE PUNITAQUI A LA PROVEEDORA GABRI $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
Total Neto $ 1.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.000
TOTAL OC $ 1.666.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.