1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5178-1621-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
110109/B5/SP 984926/CJ |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO |
Comuna |
Independencia
|
Impuesto |
38000 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
16-04-2025 |
|
Proveedor |
FLEX SSS |
Razón Social |
FLEX SSS SPA
|
R.U.T. |
76.992.701-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
FLEX SSS |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232101
| Software de diseño de patrones | 1 | Paquete | (0502010103) PROGRAMA PARA DISEÑOS CANVA EQUIPOS PLAN ANUAL (MINIMO 3 PERSONAS), SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES. | (0502010103) CANVA PRO EQUIPO (3 USUARIOS) SUSCRIPCIÓN 12 MESES, SEGUN COTIZACION N° FLXCL11139-FG. |
$ 200.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
|
Total Neto
|
$ 200.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 38.000
|
$ 238.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.