1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3446-188-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
22 06 999 "OTROS" APOY MANT-MAOP 4550 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Escuela de Montaña - ESCMÑA |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.101.028-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.101.028-1 |
Dirección de Facturación |
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco |
Comuna |
Los Andes
|
Impuesto |
21234,78 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Extintores Andino |
Razón Social |
ROSA ELENA IBARRA BUSTOS
|
R.U.T. |
4.669.061-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Extintores Andino |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 14 | Unidad | Contratación del servicio de mantención de 14 extintores PQS de 6kg. Considerar horarios de trabajo en instalaciones en la Escuela de Montaña, considerar Iva incluido y en los siguientes horarios: lunes a viernes desde las 09:00 a 16:15hrs | |
$ 7.983,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 111.762
|
$ 111.762
|
|
Total Neto
|
$ 111.762
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 21.235
|
$ 132.997
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.