Orden de Compra. Nº821-25-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 821-5-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 821-25-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 821-5-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IV Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla N° 200, 5° piso
Comuna La Serena
Impuesto 191596,76
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N° 200, 5° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2024
TítuloDescripción
CODIGO DE PAGOcolocar codigo de pago 400 en cada factura de cobro
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERCLEAN
Razón Social SERVICIOS M Y F SPA
R.U.T. 77.718.028-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERCLEAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIOS DE ASEO ESPORADICOS DIARIO Y MEDIO DIA  $ 1.008.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.404 $ 1.008.404
Total Neto $ 1.008.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.597
TOTAL OC $ 1.200.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.718.028-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.757.245-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto