Orden de Compra. Nº
2321-639-SE23
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Adquisicion de galvanos, para reconocimiento de funcionarios, en la semana del parvulo, segun solicitud de compra nro. 396, de fecha 07.11.2023
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2321-639-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de galvanos, para reconocimiento de funcionarios, en la semana del parvulo, segun solicitud de compra nro. 396, de fecha 07.11.2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2023 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 2490
Comuna
San Javier
Impuesto
35245
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CREAPOLIS
Razón Social
ADN CREATIVO SPA
R.U.T.
77.771.398-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CREAPOLIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101704
Galvanos
7
Unidad no definida
Adquisicion de galvanos, para reconocimiento de funcionarios, en la semana del parvulo, segun solicitud de compra nro. 396, de fecha 07.11.2023
$ 26.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.500
$ 185.500
Total Neto
$ 185.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.245
TOTAL OC
$ 220.745