1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2196-131-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION CLORO 10% DEPTO ALIMENTACION |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2196-33-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
R.U.T. |
61.608.106-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
R.U.T. |
61.608.106-3 |
Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
18392 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
23-02-2024 |
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Proveedor |
AROLIMP |
Razón Social |
RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH
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R.U.T. |
5.300.264-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AROLIMP |
Socios y accionistas principales
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