Orden de Compra. Nº2989-24-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2989-10-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-24-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2989-10-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 131860
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roller Temuco
Razón Social TODOHOGAR SPA
R.U.T. 77.217.261-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Roller Temuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas11UnidadCORTINAS ROLLER DIA Y NOCHE COLOR GRIS 1.50MTS DE ANCHO POR 2.00MTS (MINIMO) DE LARGO   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.000 $ 253.000
52131501
Cortinas12UnidadCORTINAS ROLLER DIA Y NOCHE COLOR GRIS 1.50MTS DE ANCHO POR 2.00MTS (MINIMO) DE LARGO   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
52131501
Cortinas5UnidadCORTINAS ROLLER DIA Y NOCHE COLOR GRIS 2.20MTS DE ANCHO POR 2.00MTS (MINIMO) DE LARGO   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 694.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.860
TOTAL OC $ 825.860


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.494.401-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.324.357-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.217.261-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.146.619-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.