Orden de Compra. Nº1230872-113-SE24 "Actividad Programa Vacaciones de Invierno"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230872-113-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Actividad Programa Vacaciones de Invierno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230872-18-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207999 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Facturación Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
Comuna Molina
Impuesto 57478,99
Dirección de Envío de la Factura Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alejandro esteban
Razón Social ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS OYARZÚN
R.U.T. 17.508.657-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal alejandro esteban
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaARTICULOS PUBLICITARIOS Y SOUVENIR PARA 300 PERSONAS proveedor cumple con licitación pública vigente $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521
Total Neto $ 302.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.479
TOTAL OC $ 360.000