Orden de Compra. Nº3340-88-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA SLC"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-88-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA SLC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 28894,44
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 77.159.476-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas10UnidadESCOBILLÓN VIRUTEX CON MANGO  $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.340 $ 16.340
12141901
Cloro Cl10UnidadBIDÓN CLORO ECO 5LTS  $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
47121605
Limpiadores de suelo15UnidadBIDON LIMPIA PISOS ECO 5LTS  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
27112004
Palas5UnidadPALA PLASTICA MODELO TIBURON  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.575 $ 3.575
47121806
Escurridor de trapero10UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON MANGO  $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350
60121205
Pastillas de témpera2UnidadPOTE PASTLLA CLORO 50UND  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
60121205
Pastillas de témpera20UnidadPASTILLA AROM WC  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
47121605
Limpiadores de suelo12UnidadLUSTRAMUEBLE EXCELL 250ML  $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.364 $ 14.364
47131816
Desodorantes12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL WINNEX 360CC  $ 1.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.592 $ 20.592
24111503
Bolsas de plástico15UnidadBOLSA BASURA SUPERIOR 70X90X10 PACK 10UND  $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.665 $ 10.665
24111503
Bolsas de plástico15Unidad BOLSA BASURA 80X110X10 PACK 10UND $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
Total Neto $ 152.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.894
TOTAL OC $ 180.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.