Orden de Compra. Nº
3340-88-AG25
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA SLC
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3340-88-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA SLC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Facturación
Teniente del Campo S/N
Comuna
Putre
Impuesto
28894,44
Dirección de Envío de la Factura
Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T.
77.159.476-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131604
Escobas
10
Unidad
ESCOBILLÓN VIRUTEX CON MANGO
$ 1.634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.340
$ 16.340
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
BIDÓN CLORO ECO 5LTS
$ 1.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.250
$ 16.250
47121605
Limpiadores de suelo
15
Unidad
BIDON LIMPIA PISOS ECO 5LTS
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
27112004
Palas
5
Unidad
PALA PLASTICA MODELO TIBURON
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.575
$ 3.575
47121806
Escurridor de trapero
10
Unidad
TRAPERO MICROFIBRA CON MANGO
$ 635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.350
$ 6.350
60121205
Pastillas de témpera
2
Unidad
POTE PASTLLA CLORO 50UND
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
60121205
Pastillas de témpera
20
Unidad
PASTILLA AROM WC
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
47121605
Limpiadores de suelo
12
Unidad
LUSTRAMUEBLE EXCELL 250ML
$ 1.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.364
$ 14.364
47131816
Desodorantes
12
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL WINNEX 360CC
$ 1.716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.592
$ 20.592
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad
BOLSA BASURA SUPERIOR 70X90X10 PACK 10UND
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.665
$ 10.665
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad
BOLSA BASURA 80X110X10 PACK 10UND
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
Total Neto
$ 152.076
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.894
TOTAL OC
$ 180.970
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.