1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4026-1-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
“Servicio de desayuno para 23 estudiantes de la comuna en reconocimiento de los resultados en la PAES”.- |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N° 105 |
Comuna |
Antuco
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Impuesto |
31214,15 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N° 105 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Judy Del Carmen |
Razón Social |
JUDY DEL CARMEN SOTO GONZÁLEZ
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R.U.T. |
10.660.196-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Judy Del Carmen |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 1 | Unidad | Servicio de desayuno para 23 estudiantes de de la comuna, en reconocimiento de los resultados obtenidos en la PAES a realizar el día miércoles 22 de enero del 2025 a las 10:00 hrs en la comuna de Antuco, lugar se coordinará con proveedor adjudicado.- | Servicio desayuno para 23 personas según cotización adjunta.- |
$ 164.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.285
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$ 164.285
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Total Neto
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$ 164.285
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.214
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$ 195.499
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.