Orden de Compra. Nº1237328-583-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-458-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-583-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-458-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 111358,05
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2024
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA DE ENTREGA
NO SE ACEPTA FACTORING
ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO
SE REQUIERE ENTREGA EN :
CALLE SUIZA 01441 POBLACIÓN LAS NACIONES, BODEGA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARTE TRASERA CESFAM THOMAS FENTON
Lunes a jueves de 8:00-12:30 hrs y de 14:00 hrs a 16:00 hrs
Viernes de 8:00 -12:30 y de 14:00 hrs a 15:45 hrs
 contactos bodega:
Angie Gamin: 968741108
Joselyn Gutierrez: 991400698
Jennifer ojeda: 944719711
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHOPBOX.CL
Razón Social COMERCIAL RANN LIMITADA
R.U.T. 76.512.114-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SHOPBOX.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros15UnidadDISCOS DUROS ESTADO SOLIDO (SEGUN ANEXO)  $ 24.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.530 $ 367.530
32101601
Memoria de acceso aleatorio (RAM)15UnidadMEMORIAS RAM (SEGUN ANEXO)  $ 14.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.565 $ 218.565
Total Neto $ 586.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.358
TOTAL OC $ 697.453


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.160.396-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.194.297-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.194.297-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.819.088-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.512.114-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.753.753-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.307.196-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.415.422-1 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.950.212-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.519.114-7 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 9.086.448-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto