Orden de Compra. Nº3000-55-AG25 "Material para festival DIDECO- organizaciones comunitarias"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-55-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Material para festival DIDECO- organizaciones comunitarias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-001-002-001 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación Balmaceda s/n
Comuna Monte Patria
Impuesto 31954,2
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2025
TítuloDescripción
Dirección de despacho.Bodega municipal calle Mostazal s/ n
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIGMA PROVEEDORES
Razón Social Socieda Comercial dos amigos limitada
R.U.T. 76.155.515-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIGMA PROVEEDORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso3Cajaopalina tamaño oficio, caja de opalina lisa tamaño oficioopalina tamaño oficio, caja de opalina lisa tamaño oficio $ 15.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.350 $ 46.350
60123601
Pegamento de purpurina10Unidadpegamento de barra de 36 gms.pegamento de barra de 36 gms. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
14111525
Papel multiuso3Cajaopalina tamaño carta lisa, caja de opalina tamaño carta.opalina tamaño carta lisa, caja de opalina tamaño carta. $ 14.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.380 $ 43.380
12352310
Siliconas5Unidadsilicona liquida de 250 ml.silicona liquida de 250 ml. $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
44121618
Tijeras5Unidadtijeras grandetijeras grande $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
44121612
Cuchillos cartoneros5Unidadsilicona liquida de 250 ml.silicona liquida de 250 ml. $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
60121112
Cartón piedra30Pliegocartón piedra de 55 x 77 cm. Espesor de 1.0 mmcartón piedra de 55 x 77 cm. Espesor de 1.0 mm $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
Total Neto $ 168.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.954
TOTAL OC $ 200.134


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.