Orden de Compra. Nº
2724-745-AG24
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SEGURIDAD PUBLICA (INSUMOS MEDICOS)
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-745-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SEGURIDAD PUBLICA (INSUMOS MEDICOS)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001-002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
112810,79
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGAR EN CALETERA NORA PEREIRA 821 (TERMINAL MUNICIPAL)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ASPROTEX
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA
R.U.T.
77.187.331-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ASPROTEX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla
1
Pack
INSUMOS MEDICOS PARA SALA DE ENFERMERIA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
ENVIAR DETALLE EN FACTURA DE LOS PRODUCTOS Y/O EN GUIA DE DESPACHO INDICADA POSTERIORMENTE EN FACTURA.
$ 578.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 578.740
$ 578.740
Total Neto
$ 578.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.001
IVA
19
%
$ 112.811
TOTAL OC
$ 706.552
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.187.331-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.512.686-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.924.318-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.363.956-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto