Orden de Compra. Nº2724-745-AG24 "SEGURIDAD PUBLICA (INSUMOS MEDICOS) "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-745-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SEGURIDAD PUBLICA (INSUMOS MEDICOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001-002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 112810,79
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR EN CALETERA NORA PEREIRA 821 (TERMINAL MUNICIPAL) 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASPROTEX
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA
R.U.T. 77.187.331-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASPROTEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla1PackINSUMOS MEDICOS PARA SALA DE ENFERMERIA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTASENVIAR DETALLE EN FACTURA DE LOS PRODUCTOS Y/O EN GUIA DE DESPACHO INDICADA POSTERIORMENTE EN FACTURA. $ 578.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.740 $ 578.740
Total Neto $ 578.740
Descuento $ 0
Cargos $ 15.001
IVA  19  % $ 112.811
TOTAL OC $ 706.552


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.187.331-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.512.686-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.924.318-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.363.956-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto