Orden de Compra. Nº1469-2859-AG24 "2-30302 SERVICIO DE IMPRESION: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-2516-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-2859-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 2-30302 SERVICIO DE IMPRESION: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-2516-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOD-RT-001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 2 Norte 685
Comuna Talca
Impuesto 11590
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CREAPOLIS
Razón Social ADN CREATIVO SPA
R.U.T. 77.771.398-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CREAPOLIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca1UnidadSERVICIO DE IMPRESION DE GRAFICOS PLOTEADOS EN CARTON, se adjuntan especificaciones técnicas   $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
Total Neto $ 51.000
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 11.590
TOTAL OC $ 72.590


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.771.398-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto