1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1306-4-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
(SM) Servicio de mantención y recarga de extintores |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
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R.U.T. |
60.706.000-2 |
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 774- Temuco |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
9880 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 774- Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Extintores Victoria del Sur |
Razón Social |
SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO
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R.U.T. |
14.569.329-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores Victoria del Sur |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 4 | Unidad | Mantención y Recarga de 4 extintores polvo químico seco, PQS de 6Kgs | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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46191601
| Extintores | 4 | Unidad | Mantención y Recarga de 4 de anhidrido de carbono, CO2 de 2 Kgs | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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Total Neto
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$ 52.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.880
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$ 61.880
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.