Orden de Compra. Nº4469-844-AG24 "SC 35729 (PFA) SERV.COFFE BREAK AM / SSR COQUIMBO / C.A.4469-242-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-844-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 35729 (PFA) SERV.COFFE BREAK AM / SSR COQUIMBO / C.A.4469-242-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35729 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 143697,3135
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DULCE ENCUENTRO
Razón Social FABRICA Y COMERCIALIZADORA DULCE ENCUENTRO SPA
R.U.T. 77.754.253-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DULCE ENCUENTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería150UnidadSERV.COFFE BREAK AM PARA EL DÍA 22/10/2024 PARA 150 PERSONAS HORA DE INICIO DEL SERV.09:30AM EN UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, LARRONDO 1281,COQUIMBO.(DETALLE DEL SERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) SERV.COFFE BREAK AM PARA EL DÍA 22/10/2024 PARA 150 PERSONAS HORA DE INICIO DEL SERV.09:30AM EN UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, LARRONDO 1281,COQUIMBO.(DETALLE DEL SERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.302
Total Neto $ 756.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.697
TOTAL OC $ 899.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.219.383-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.871-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.675.803-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.178.688-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.929.986-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 9.587.742-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.994.693-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.754.253-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 17.979.014-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.169.898-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.