1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1216088-122-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CORNISAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
65.065.121-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Concha y Toro 462 |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
61051,75 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Concha y Toro 462 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
29-04-2025 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161904
| Cornisas | 1 | Unidad | CORNISAS E14 Ps 50x50mm x 2mts caja 72 UNIDADES | |
$ 160.735,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.735
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$ 160.735
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31201608
| Adhesivos de espuma | 30 | Unidad | LANCO ADHESIVO DE MONTAJE SUPER CLAVO (BLANCO) | |
$ 3.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.700
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$ 98.700
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60121409
| Caja de inglete | 1 | Unidad | CAJA INGLETE CON SERRUCHO 300mm Ingleteadora 12 pulgadas | |
$ 7.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.850
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$ 7.850
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 10 | Unidad | CORTA CARTÓN CUCHILLO CARTONERO 18mm x 100 mm cuerpo metalico, ergonómico y de trabajo. | |
$ 5.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.040
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$ 54.040
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Total Neto
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$ 321.325
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.052
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$ 382.377
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.