Orden de Compra. Nº1216088-122-AG25 "CORNISAS"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216088-122-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CORNISAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Facturación Avenida Concha y Toro 462
Comuna Puente Alto
Impuesto 61051,75
Dirección de Envío de la Factura Avenida Concha y Toro 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161904
Cornisas1UnidadCORNISAS E14 Ps 50x50mm x 2mts caja 72 UNIDADES  $ 160.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.735 $ 160.735
31201608
Adhesivos de espuma30Unidad LANCO ADHESIVO DE MONTAJE SUPER CLAVO (BLANCO)  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700
60121409
Caja de inglete1Unidad CAJA INGLETE CON SERRUCHO 300mm Ingleteadora 12 pulgadas  $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.850 $ 7.850
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCORTA CARTÓN CUCHILLO CARTONERO 18mm x 100 mm cuerpo metalico, ergonómico y de trabajo.  $ 5.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.040 $ 54.040
Total Neto $ 321.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.052
TOTAL OC $ 382.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.