Orden de Compra. Nº3664-52-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-28-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3664-52-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-28-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación CALLE ROMA 123 (JARDÍN MANITOS MÁGICAS - LOS CANELOS)
Comuna Requinoa
Impuesto 228285
Dirección de Envío de la Factura CALLE ROMA 123 (JARDÍN MANITOS MÁGICAS - LOS CANELOS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRACACE
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA
R.U.T. 76.021.154-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRACACE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas1UnidadADQUISICIÓN DE MOBILIARIO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SE ADJUNTA DETALLE (según normativa)  $ 1.201.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.201.500 $ 1.201.500
Total Neto $ 1.201.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.285
TOTAL OC $ 1.429.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.