Orden de Compra. Nº1685-245-SE24 "8637, 8620, 8647, 8658, 8706, 8746, 8795, 8798, 8799, 8800, 8804, 8806, 8807, 8822, 8826, 8829 y 8831 LIC 1685-52-LE24/Servicios de Diseño e Impreso Papelería/ EXPANSION Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1685-245-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 8637, 8620, 8647, 8658, 8706, 8746, 8795, 8798, 8799, 8800, 8804, 8806, 8807, 8822, 8826, 8829 y 8831 LIC 1685-52-LE24/Servicios de Diseño e Impreso Papelería/ EXPANSION Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1685-52-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Calle General Mackenna Nº 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 589 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco.
Comuna Temuco
Impuesto 3169325,78
Dirección de Envío de la Factura Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccio
Razón Social JORGE DANIEL GONZÁLEZ PEÑA
R.U.T. 13.113.251-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadServicios de Diseño e Impreso de Papelería corporativa detallado en Anexo N° 4 Formulario económico.SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE PAPELERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 16.680.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680.662 $ 16.680.662
Total Neto $ 16.680.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.169.326
TOTAL OC $ 19.849.988