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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-1213-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NP 103 TURISMO SERVICIO DE PRODUCCION ACT. MUNICIPAL ENTREMARES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-739-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
sotomayor 2054, iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
303361,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
sotomayor 2054, iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Producciones Leal |
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Razón Social |
JOHN CRISTOHPER GORIGOITIA CARDENAS
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R.U.T. |
15.687.192-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Producciones Leal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | ADQ DE SERVICIO DE ESCENARIO Y RIDER PARA EL DIA 22 DE JUNIO DESDE LAS 12:00 HORAS (1 ESCENARIO, IUMINACION, AMPLIFICACION, ENERGIA, PUNTOS ELECTRICOS, Y PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO DE ROCK IQUIQUE DE A LO MENOS 7 INTEGRANTES) | |
$ 1.596.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596.639
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$ 1.596.639
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Total Neto
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$ 1.596.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.361
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$ 1.900.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.