Orden de Compra. Nº926-35-SE24 "Campaña Com. Plan de Medios 926-25-LP23 Renovación"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926-35-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Campaña Com. Plan de Medios 926-25-LP23 Renovación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 926-25-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Unidad de Compra agustinas 1382, Piso 3 , Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 294
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Facturación Agustinas 1382, piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 19159663,84
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cybercenter S.A
Razón Social CYBERCENTER S A
R.U.T. 96.783.990-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cybercenter S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101801
Campañas publicitarias1UnidadCampaña Comunicacional denominada "Plan de Medios" La ejecución y pago se realizará conforme a Resolución que aprueba contrato.Renovación de contrato Campaña Comunicacional denominada "Plan de Medios" $ 100.840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840.336 $ 100.840.336
Total Neto $ 100.840.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.159.664
TOTAL OC $ 120.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.