Orden de Compra. Nº3510-278-AG25 "Material de aseo Oficina Internado DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-278-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Oficina Internado DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
Comuna Calbuco
Impuesto 43304,8
Dirección de Envío de la Factura GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRES VIENTOS
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA
R.U.T. 76.080.580-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRES VIENTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos2CajaGuantes vinílico talla M X 100 Unidades  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
53131608
Jabones3UnidadJabón con dispensador hidratante  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47121701
Bolsas de basura40UnidadRollos bolsas basura 70x90   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
12141901
Cloro Cl5UnidadBotellas cloro gel 900 ml  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaños amarillos sacudir  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47121701
Bolsas de basura20UnidadBolsas de basura 50x70  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
12191501
Solventes aromáticos5UnidadDesodorante ambiental aerosol lavanda camomilla  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47131830
Productos de limpieza de muebles2UnidadLustra muebles crema 750 cc  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto3UnidadLavaloza 750 cc  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
14111704
Papel higiénico10PaquetePapel higiénico 500 metros x 4 unidades  $ 8.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.500 $ 81.500
14111703
Toallas de papel15PaqueteToalla industrial 250 metros x 2 rollos  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 227.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.305
TOTAL OC $ 271.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.