Orden de Compra. Nº
3510-278-AG25
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Material de aseo Oficina Internado DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-278-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Material de aseo Oficina Internado DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
Comuna
Calbuco
Impuesto
43304,8
Dirección de Envío de la Factura
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRES VIENTOS
Razón Social
SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA
R.U.T.
76.080.580-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRES VIENTOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
2
Caja
Guantes vinílico talla M X 100 Unidades
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
53131608
Jabones
3
Unidad
Jabón con dispensador hidratante
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47121701
Bolsas de basura
40
Unidad
Rollos bolsas basura 70x90
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
Botellas cloro gel 900 ml
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Paños amarillos sacudir
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
Bolsas de basura 50x70
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad
Desodorante ambiental aerosol lavanda camomilla
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
47131830
Productos de limpieza de muebles
2
Unidad
Lustra muebles crema 750 cc
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
3
Unidad
Lavaloza 750 cc
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
14111704
Papel higiénico
10
Paquete
Papel higiénico 500 metros x 4 unidades
$ 8.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.500
$ 81.500
14111703
Toallas de papel
15
Paquete
Toalla industrial 250 metros x 2 rollos
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
Total Neto
$ 227.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.305
TOTAL OC
$ 271.225
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.