1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2710-1198-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Otros materiales repuestos y útiles diversos, solicitud N° 134 URF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-790-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto. de Salud e Higiene Ambiental |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
13965 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GRACORLAS |
Razón Social |
GRACORLAS SPA
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R.U.T. |
77.461.019-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRACORLAS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121602
| Espejos o paneles acrílicos transparentes | 15 | Unidad | acrílico transparente tradicional dimensionados en 200x300x5mm (para pegar luego calcomanía del Logo Municipal) | acrílico transparente dimensionado |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.500
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$ 73.500
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Total Neto
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$ 73.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.965
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$ 87.465
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.