Orden de Compra. Nº3988-411-AG23 "ESCUELA BÁSICA CORRAL"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3988-411-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA BÁSICA CORRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Miraflores Nº 629
Comuna Corral
Impuesto 89516,6
Dirección de Envío de la Factura Miraflores Nº 629
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PALENA PATAGONIA SPA
Razón Social PALENA PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.503.315-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PALENA PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111307
Espuma de goma10Unidad10 PLIEGOS DE GOMA EVA NEGRA CON GLITTER  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
60111409
Distintivos decorativos150Pack150 GLOBOS NEGROS METALICOS.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121618
Tijeras5UnidadTIJERA GRANDE PUNTA REDONDA  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
14111610
Cartulina10Pliego10 PPLIEGOS DE CARTULINA DORADA   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
44121704
Lápiz pasta1PackJUEGO DE LAPICES PARA GRABAR EN RELIEVE   $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990
14111509
Artículos de papelería100UnidadPAPEL NEGRO CON RELIEVE   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
60111409
Distintivos decorativos150Pack150 GLOBOS DORADOS METALICOS  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
13111307
Espuma de goma30Unidad30 PLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITTER DORADA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
11162126
Tela acolchada20Unidad20 METROS GENERO BIESTRECH NEGRO  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
11162126
Tela acolchada10Unidad10 METROS DE TELA DORADA  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
Total Neto $ 471.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.517
TOTAL OC $ 560.657


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.503.315-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.