Orden de Compra. Nº
3988-411-AG23
"
ESCUELA BÁSICA CORRAL
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3988-411-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ESCUELA BÁSICA CORRAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T.
69.200.200-8
Dirección de Facturación
Miraflores Nº 629
Comuna
Corral
Impuesto
89516,6
Dirección de Envío de la Factura
Miraflores Nº 629
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PALENA PATAGONIA SPA
Razón Social
PALENA PATAGONIA SPA
R.U.T.
77.503.315-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PALENA PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111307
Espuma de goma
10
Unidad
10 PLIEGOS DE GOMA EVA NEGRA CON GLITTER
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
60111409
Distintivos decorativos
150
Pack
150 GLOBOS NEGROS METALICOS.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121618
Tijeras
5
Unidad
TIJERA GRANDE PUNTA REDONDA
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.950
$ 19.950
14111610
Cartulina
10
Pliego
10 PPLIEGOS DE CARTULINA DORADA
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
44121704
Lápiz pasta
1
Pack
JUEGO DE LAPICES PARA GRABAR EN RELIEVE
$ 24.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.990
$ 24.990
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
PAPEL NEGRO CON RELIEVE
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
60111409
Distintivos decorativos
150
Pack
150 GLOBOS DORADOS METALICOS
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
13111307
Espuma de goma
30
Unidad
30 PLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITTER DORADA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
11162126
Tela acolchada
20
Unidad
20 METROS GENERO BIESTRECH NEGRO
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.800
$ 53.800
11162126
Tela acolchada
10
Unidad
10 METROS DE TELA DORADA
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.900
$ 69.900
Total Neto
$ 471.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.517
TOTAL OC
$ 560.657
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.503.315-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.