Orden de Compra. Nº1070997-26-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-26-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070997-26-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-26-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
R.U.T. 62.000.610-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
R.U.T. 62.000.610-6
Dirección de Facturación Calle Maipón Número 342 Interior
Comuna Chillán
Impuesto 227620
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipón Número 342 Interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVECOM LTDA
Razón Social PROVECOM LIMITADA
R.U.T. 77.267.088-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVECOM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTONER HP CF360 negro original  $ 154.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTONER HP CF361 original  $ 174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTONER HP CF362 original  $ 174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTONER HP CF363 original  $ 174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
Total Neto $ 1.198.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.620
TOTAL OC $ 1.425.620


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.267.088-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.