1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1422825-445-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
(LER) SOSERVAL A. PATOLOGICA FEBRERO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057554-134-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
Dirección de Facturación |
San Ignacio 783 |
Comuna |
Valparaíso
|
Impuesto |
22586,25 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 783 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-03-2025 |
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Proveedor |
SOSERVAL |
Razón Social |
SOSERVAL SPA
|
R.U.T. |
88.834.700-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOSERVAL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102203
| Servicios de entrega o recolección de correo | 4 | Unidad | SOBRE HASTA 3 KILOS
[530000016] | SOBRE HASTA 3 KILOS
[530000016] |
$ 4.023,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 16.092
|
$ 16.092
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78102203
| Servicios de entrega o recolección de correo | 5 | Unidad | SERVICIO ESPECIAL
[53000008] | SERVICIO ESPECIAL
[53000008] |
$ 18.683,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 93.415
|
$ 93.415
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78102203
| Servicios de entrega o recolección de correo | 2 | Unidad | BULTO DE 0.1 A 3 KILOS
[53000007] | BULTO DE 0.1 A 3 KILOS
[53000007] |
$ 4.684,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.368
|
$ 9.368
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Total Neto
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$ 118.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.586
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$ 141.461
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.