Orden de Compra. Nº557639-2359-AG23 "MANTENCION IMPRESORA CONTABILIDAD CORMUN"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-2359-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORA CONTABILIDAD CORMUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 41988,1
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serv Tec
Razón Social ESTEBAN ORELLANA ROJAS SERVICIO TECNICO SPA
R.U.T. 77.607.001-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serv Tec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora1UnidadCAMBIO Photoconductor SP 4510 ORIGINAL CON MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE TODO EL EQUIPO RICOH SP 4510  $ 220.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.990 $ 220.990
Total Neto $ 220.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.988
TOTAL OC $ 262.978


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.607.001-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.786.118-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.457.885-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.145.939-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto