1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2269-72-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Se solicita Cotización para arriendo de Salón con Coffee y Almuerzo para 75 personas para Jornada de PEIB a realizarse el jueves 21 de Noviembre en la ciudad de Temuco |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
|
R.U.T. |
61.947.200-4 |
Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
Comuna |
Temuco
|
Impuesto |
309748,07 |
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HOTEL NICOLAS TEMUCO |
Razón Social |
HOTELERA ANGEROD SUR LIMITADA
|
R.U.T. |
76.712.934-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
HOTEL NICOLAS TEMUCO |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111604
| Salones | 1 | Unidad no definida | Arriendo de Salón con Coffee y Almuerzo para 75 personas para Jornada de PEIB a realizarse el jueves 21 de Noviembre en la ciudad de Temuco.. | |
$ 1.630.253,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.630.253
|
$ 1.630.253
|
|
Total Neto
|
$ 1.630.253
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 309.748
|
$ 1.940.001
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.