1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2763-1218-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
LICEO CORONEL - AMPLIFICACIÓN 13/09 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
Dirección de Facturación |
Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO |
Comuna |
Coronel
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Impuesto |
142500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
13-09-2024 |
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Proveedor |
SOUNDMAX |
Razón Social |
FRANCISCO ESTEBAN FREDES MARCHANT
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R.U.T. |
16.348.393-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOUNDMAX |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SE ADJUNTA DOCUMENTO DETALLES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO. SUBIR COTIZACION. FACTURAR DESPUES DE LA RECEPCION DEL SERVICIO. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL | SE ADJUNTA DOCUMENTO DETALLES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO. SUBIR COTIZACION. FACTURAR DESPUES DE LA RECEPCION DEL SERVICIO. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL |
$ 750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.