Orden de Compra. Nº1754-1089-SE24 "Materiales de Ferreteria para distintos centros"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-1089-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria para distintos centros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189
Comuna Parral
Impuesto 3074,58
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santa Mónica
Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA
R.U.T. 76.875.998-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Santa Mónica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica2UnidadTiras de conduit 16mmTiras de conduit 16mm $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
39121202
Canalización eléctrica2UnidadSalidas de caja de 16mm conduitSalidas de caja de 16mm conduit $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCaja Chuqui, destinada para instalación eléctricaCaja Chuqui $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
39121202
Canalización eléctrica2UnidadCanaletas 20x10 con pegamentoCanaletas 20x10 con pegamento $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31211501
Pinturas al esmalte1LitroEsmalte sintético café moroEsmalte sintético café moro $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 17.980
Descuento $ 1.798
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.075
TOTAL OC $ 19.257


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.