Orden de Compra. Nº2436-1798-AG24 "Adquisicion de materiales de ferreteria , necesarios para areas verdes, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-999-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2436-1798-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de ferreteria , necesarios para areas verdes, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-999-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Estado 279
Comuna Curicó
Impuesto 182571
Dirección de Envío de la Factura Estado 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACO CONSTITUCION LTDA
Razón Social DIMACO CONSTITUCION LTDA
R.U.T. 85.067.500-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACO CONSTITUCION LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1GlobalDAO, Requiere la Adquisición de Materiales de Ferreteria, necesario para Areas Verdes, Al momento de cotizar ver y completar detalle archivo adjunto, postular por valor total no por $1.- según S.P.N° 309009  $ 960.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.900 $ 960.900
Total Neto $ 960.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.571
TOTAL OC $ 1.143.471


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 80.190.500-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 85.067.500-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.