Orden de Compra. Nº1057299-245-SE25 "MATERIAL DE ASEO LAS MOTAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-245-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO LAS MOTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/157 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 95755,06
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

La necesidad de adquirir material de aseo para Escuela Las motas del Departamento de Educación Municipal de Longaví.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones5Unidad no definidaEscobillón interior   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.035 $ 9.035
14111704
Papel higiénico30Unidad no definidaPapel Higienico rollo 500 mts JUMBO   $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.520 $ 83.520
53131608
Jabones10Unidad no definidajabón liquido litro   $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.980 $ 24.980
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad no definidaCera incolora auto brillo 24% bidon 5lts   $ 18.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.716 $ 18.716
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPaño Multiuso 38x38cm   $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.410 $ 6.410
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCloro de 1 lts   $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.010 $ 11.010
14111703
Toallas de papel18Unidad no definidaToalla de papel clásica   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020
47131619
Cabezas de trapero5Unidad no definidaTrapero Algodón doble con ojal   $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.940 $ 6.940
47131824
Productos de limpieza de ventanas5Unidad no definidaLimpia Vidrios con gatillo   $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaMopa redonda algodón   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.285
12191501
Solventes aromáticos5Unidad no definidaDesodorante Ambiental diferentes Aromas 360CC   $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.245 $ 12.245
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definidaBolsa de basura 80X110 ( paquete)   $ 1.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definidaBolsa de basura 70X90 ( paquete)   $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.485 $ 19.485
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaLimpiador en crema 750cc   $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.685 $ 8.685
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos24Unidad no definidaCera para Madera Amarilla 400 GRS   $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.728 $ 34.728
14111705
Servilletas de papel10Unidad no definidaServilletas paquete 50 unidades   $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.460 $ 3.460
47131806
Barniz o ceras de muebles5Unidad no definidaLustra mueble 500cc   $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.545 $ 11.545
10191509
Insecticidas5Unidad no definidaInsecticida mata hormigas,araña,zancudos casa 360cc   $ 3.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.890 $ 17.890
42132205
Guantes quirúrgicos1Unidad no definidaGuantes Quirurgicos caja 100 unidades   $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.090 $ 4.090
14111703
Toallas de papel19Unidad no definidaToalla JUMBO 250 MTS rollo   $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.350 $ 145.350
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Unidad no definidaGuantes de Goma talla M   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidalimpia pisos 800cc   $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
Total Neto $ 503.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.755
TOTAL OC $ 599.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.