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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
980313-34-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-7-L124-Insumos Alimenticios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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980313-7-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calixto Padilla N° 155 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO O"HIGGINS 025 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
19159,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O"HIGGINS 025 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SABOR A LA PIEDRA |
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Razón Social |
SERVICIOS TURISTICOS MARIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
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R.U.T. |
77.854.533-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SABOR A LA PIEDRA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Global | Compra de Insumos Alimenticios para Ejecución de Proyecto FNDR Día de la Cultura, según lo dispuesto en las Bases de Licitación y Anexos | Insumos Alimenticios para Ejecutar Dia de la Cultura. Oferta incluye despacho de los productos en la Municipalidad de Antuco. Plazo de Entrega 24 horas. Somos Proveedores Locales de Antuco |
$ 100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.840
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$ 100.840
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Total Neto
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$ 100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.160
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$ 120.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.