1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1947-3969-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
630 Adq. Membrana Líquida Impermeabilizante - N°Cotización: Q24-5081 - Infraestructura - ID Compra ágil 1947-1823-COT24 - CE 5892 (2/5) (NDJ) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
Comuna |
Independencia
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Impuesto |
235687,78 |
Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EMADEQ SPA |
Razón Social |
EMADEQ SPA
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R.U.T. |
77.850.938-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMADEQ SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151505
| Membranas para techos | 2 | Unidad | 630-1754 Membrana Liquida Impermeabilizante
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$ 620.231,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.240.462
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$ 1.240.462
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Total Neto
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$ 1.240.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 235.688
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$ 1.476.150
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.