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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5178-1381-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
170101/B5/SP 983242/CJ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
12768 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-04-2025 |
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Proveedor |
ABASTEC SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA
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R.U.T. |
76.814.443-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ABASTEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131710
| Dispensadores de papel higiénico | 4 | Unidad | (0502010601) DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, CAPACIDAD DE ROLLO: 250 MTS, TIPO DE SISTEMA: MANUAL, SIMILAR MARCA TORK | (0502010601) DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ACRILÍCO BLANCO, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA EN PLATAFORMA. |
$ 16.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.200
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$ 67.200
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Total Neto
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$ 67.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.768
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$ 79.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.