Orden de Compra. Nº
1182102-3-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1182102-2-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada de Inteligencia del Ejército
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1182102-3-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1182102-2-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Inteligencia del Ejército - BINTE
Razón Social
Brigada de Inteligencia del Ejército
R.U.T.
65.199.684-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Brigada de Inteligencia del Ejército
R.U.T.
65.199.684-8
Dirección de Facturación
GENERAL BULNES # 129
Comuna
Santiago
Impuesto
19869,25
Dirección de Envío de la Factura
GENERAL BULNES # 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN Y GIRO
Dirección de facturación Paseo General Bulnes # 129, Santiago Centro
Giro Defensa o Actividades de Defensa
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOPZ
Razón Social
ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA
R.U.T.
7.985.301-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141611
Rotuladores, lápices o jaboncillos para tela
1
Caja
TIZA DE SASTRE CAJA COLOR BLANCA
$ 2.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.295
$ 2.295
53141506
Cierres
20
Unidad
CIERRE PLASTICO COLOR GRIS DE 18 CMS
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
11151702
Hilo de algodón
10
Unidad
HILO DE 2000 YARDAS 40/20 COLOR BLANCO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
11151702
Hilo de algodón
10
Unidad
HILO DE 2000 YARDAS 40/20 COLOR NEGRO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
11151702
Hilo de algodón
10
Unidad
HILO DE 2000 YARDAS 40/20 COLOR GRIS PERLA
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
53141616
Telares de remallado
6
Metro Lineal
TELA POLICRON BLANCA (1,50 METROS APROX X 6 METROS )
TELA POLICRON BLANCA (1,50 METROS APROX X 6 METROS )
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.100
53141616
Telares de remallado
6
Metro Lineal
TELA TREVIRA BLANCA (6 METROS DE LARGO)
TELA TREVIRA BLANCA (6 METROS DE LARGO)
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.100
53141506
Cierres
25
Metro Lineal
VELCRO COLOR COYOTE DE 5 CMS (25 METROS)
VELCRO COLOR COYOTE DE 5 CMS (25 METROS)
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.150
$ 16.150
53141506
Cierres
25
Metro Lineal
VELCRO COLOR GRIS PERLA DE 5 CMS (25 METROS)
VELCRO COLOR GRIS PERLA DE 5 CMS (25 METROS)
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.150
$ 16.150
53141605
Agujas de coser
2
Paquete
AGUJA PARA COSER A MANO PAQUETE
AGUJA PARA COSER A MANO PAQUETE
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
Total Neto
$ 104.575
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.869
TOTAL OC
$ 124.444
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.985.301-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.