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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-446-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-310-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
85956 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Igma Coquimbo SPA |
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Razón Social |
IGMA COQUIMBO SPA
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R.U.T. |
76.473.473-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Igma Coquimbo SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111016
| Polietileno | 6 | Rollo | ROLLO DE POLIETILENO COLOR NEGRO, 2MTS DE ANCHO (DOBLE), 50 MTS LINEALES DE LARGO Y ESPESOR DE 100 MICRONES (COMO MINIMO) | |
$ 37.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.200
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$ 226.200
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13111016
| Polietileno | 6 | Rollo | ROLLO DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO, DE 2 MTS DE ANCHO (DOBLE), 50 MTS LINEALES DE LARGO Y ESPESOR DE 150 MICRONES (COMO MINIMO) | |
$ 37.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.200
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$ 226.200
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Total Neto
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$ 452.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.956
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$ 538.356
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.