Orden de Compra. Nº3309-397-SE24 "SUMINISTRO DE OBRAS MENORES"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-397-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE OBRAS MENORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3309-7-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258, Huepil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación CALLE IGUALDAD 211 TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 42332
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGUALDAD 211 TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Fernando
Razón Social JUAN FERNANDO ITURRA SALAZAR
R.U.T. 9.864.176-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadLIMPIEZA DE ESTUFA UN PISO ( COMBUSTION LENTA) SEGUN SUMINISTROLIMPIEZA DE ESTUFA UN PISO ( COMBUSTION LENTA) SEGUN SUMINISTRO $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadDISYUNTOR AUTOMATICO, SEGUN SUMINISTRODISYUNTOR AUTOMATICO, SEGUN SUMINISTRO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCENTRO DE ENCHUFE SIMPLE, SEGUN SUMINISTROCENTRO DE ENCHUFE SIMPLE, SEGUN SUMINISTRO $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAJA CIEGA, SEGUN SUMINISTROCAJA CIEGA, SEGUN SUMINISTRO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
80111613
Mano de obra temporal9Metro LinealNYA , SEGUN SUMINISTRONYA , SEGUN SUMINISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
80111613
Mano de obra temporal9Metro LinealTUBERIA NARANJA 20, SEGUN SUMINISTROTUBERIA NARANJA 20, SEGUN SUMINISTRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
80111613
Mano de obra temporal2UnidadEQUIPO DE ILUMINACION 2X20 ALTA EFICIENCIA SOLO MANO DE OBRA, SEGUN SUMINISTROEQUIPO DE ILUMINACION 2X20 ALTA EFICIENCIA SOLO MANO DE OBRA, SEGUN SUMINISTRO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
80111613
Mano de obra temporal18Metro CuadradoMEMBRANA POLIETILENO 0.20MM, SEGUN SUMINISTROMEMBRANA POLIETILENO 0.20MM, SEGUN SUMINISTRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadEQUIPO LED 2X18W , SEGUN SUMINISTROEQUIPO LED 2X18W , SEGUN SUMINISTRO $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadEQUIPO LED 2X18W, SEGUN SUMINISTROEQUIPO LED 2X18W, SEGUN SUMINISTRO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 222.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.332
TOTAL OC $ 265.132