Orden de Compra. Nº
3309-397-SE24
"
SUMINISTRO DE OBRAS MENORES
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-397-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE OBRAS MENORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3309-7-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales N°258, Huepil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
CALLE IGUALDAD 211 TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
42332
Dirección de Envío de la Factura
CALLE IGUALDAD 211 TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Fernando
Razón Social
JUAN FERNANDO ITURRA SALAZAR
R.U.T.
9.864.176-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
LIMPIEZA DE ESTUFA UN PISO ( COMBUSTION LENTA) SEGUN SUMINISTRO
LIMPIEZA DE ESTUFA UN PISO ( COMBUSTION LENTA) SEGUN SUMINISTRO
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
DISYUNTOR AUTOMATICO, SEGUN SUMINISTRO
DISYUNTOR AUTOMATICO, SEGUN SUMINISTRO
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CENTRO DE ENCHUFE SIMPLE, SEGUN SUMINISTRO
CENTRO DE ENCHUFE SIMPLE, SEGUN SUMINISTRO
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAJA CIEGA, SEGUN SUMINISTRO
CAJA CIEGA, SEGUN SUMINISTRO
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
80111613
Mano de obra temporal
9
Metro Lineal
NYA , SEGUN SUMINISTRO
NYA , SEGUN SUMINISTRO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
80111613
Mano de obra temporal
9
Metro Lineal
TUBERIA NARANJA 20, SEGUN SUMINISTRO
TUBERIA NARANJA 20, SEGUN SUMINISTRO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
80111613
Mano de obra temporal
2
Unidad
EQUIPO DE ILUMINACION 2X20 ALTA EFICIENCIA SOLO MANO DE OBRA, SEGUN SUMINISTRO
EQUIPO DE ILUMINACION 2X20 ALTA EFICIENCIA SOLO MANO DE OBRA, SEGUN SUMINISTRO
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
80111613
Mano de obra temporal
18
Metro Cuadrado
MEMBRANA POLIETILENO 0.20MM, SEGUN SUMINISTRO
MEMBRANA POLIETILENO 0.20MM, SEGUN SUMINISTRO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
EQUIPO LED 2X18W , SEGUN SUMINISTRO
EQUIPO LED 2X18W , SEGUN SUMINISTRO
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
EQUIPO LED 2X18W, SEGUN SUMINISTRO
EQUIPO LED 2X18W, SEGUN SUMINISTRO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 222.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.332
TOTAL OC
$ 265.132